:

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
اخبار و رویداد ها
تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری مرکزی ارومیه:  احداث کمربند دوم شهر / ساحل سازی وساماندهی رودخانه شهر چایی / مطالعات و عملیات اجرایی پروژه اجرای تراموا / پروژ ه های تقاطع های غیر همسطح آذربایجان ، زیرگذر

تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری مرکزی ارومیه: احداث کمربند دوم شهر / ساحل سازی وساماندهی رودخانه شهر چایی / مطالعات و عملیات اجرایی پروژه اجرای تراموا / پروژ ه های تقاطع های غیر همسطح آذربایجان ، زیرگذر

نویسنده: آقای نصیرپور/پنجشنبه, 30 بهمن,1393/دسته ها: اخبار

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری مرکزی ارومیه:

احداث کمربند دوم شهر / ساحل سازی وساماندهی رودخانه شهر چایی / مطالعات و عملیات اجرایی پروژه اجرای تراموا / پروژ ه های تقاطع های غیر همسطح آذربایجان ، زیرگذر مدرس ، روگذر امامت ، سه راهی سرو

بودجه پیشنهادی شهرداری ارومیه  در سال  94 بالغ بر12 هزار و 61 میلیارد و 690 میلیون ریال که روز دوشنبه 29 دی ماه توسط شهردار تقدیم شورای اسلامی شهرارومیه گردیده بود به تصویب رسید .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه، لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری در سال   94 که از روز چهارشنبه 29 بهمن ماه بعد از یک ماه کارکارشناسی و بررسی بند بند کلیه ردیف های بودجه در کمیسونهای تخصصی شورا نهایتا با بررسی بودجه شهرداری مرکزی شامل  (معاونتها ،واحد های و ادارات تابعه )در روز دوشنبه  به کار خودبه پایان داد و بودجه شهرداری به انضمام سازمانها و شهردارییهای مناطق پنجگانه و خود شهرداری مرکزی  به بالغ بر12 هزار و 61 میلیارد و 690 میلیون ریال  تصویب تا اقدامات لازم درراستای تحقق شعار ارومیه  کلانشهری سالم ، فرهنگی ، دانش محور ( مجهز به فناوری نوین ) و با کیفیتی مبتنی بر فعالیتهای زیست محیطی ، فرهنگی با حمل نقل روان قدمهای استوار را بردارد.

 این جلسه که با حضور  اعضای شورا ، شهردار ارومیه ، قائم مقام شهردار، گروه برنامه و بودجه ، معاونین ، مسئولین اداره املاک ، مدیر مالی شهرداری ، با تلاوت آیاتی چند از قرآن كريم به رياست پرویزجليلي رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در سالن جلسات آغاز شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه دستور جلسه را بررسي بودجه پيشنهادي  شهرداري مرکزی به انضمام(معاونتها ،واحد های و ادارات تابعه )  در سال 1394 اعلام نمودند .

 پرویز جلیلی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن تشکر از تلاشها ی شبانه روزی خانواده بزرگ شهرداری و مدیران و مسئولین کارکنان و کارگران زحمتکش و در به مدیریت محمد حضرتپور شهردار آبادگر شهر ارومیه در راستای اهتمام ورزیدن به منویات مقام معظم رهبری (اقتصاد مقاومتی) و سیاستهای ابلاغی شورای شهر ، آرزوی توفیق روز افزون و موفقیت در تمامی عرصه ها به خدمتگزارن مردم و نظام مقدس اسلامی نمود .

 محمد حضرتپور شهردار ارومیه ضمن قدردانی از تلاشهای بی وقفه ومضاعف و نیز از حمایتهای شورای اسلامی شهر و بررسی بودجه ارائه شده در کمترین زمان ممکن و تصویب آن قبل از شروع فعالیتهای عمرانی ، خدماتی و آغاز فصل مناقصات در راستای پیشبرد سیاستهای کلی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه تشکر نمود.

شهردار ارومیه در ادامه گزارشی کلی از فعالیتهای مهم عمرانی ، فرهنگی ، گردشگری ، خدماتی و ...  در سال جاری برابر زمان بندی ارائه نمود و سپس با قرائت پیام بودجه سال آتی ، فعالیتهای  در پیش روی شهرداری ارومیه را تشریح کرد:

متن پیام بودجه سال 94 به شرح ذیل می باشد :

«بسم الله الرّحمن الرّحیم »

پیام بودجه سال 1394 شهرداری ارومیه

با سلام و درود به روح پیامبر عظیم الشّأن اسلام ، ائمه اطهار ، شهداء ، صلحاء ، علماء و امام راحل و آرزوی سلامتی به وجود نازنین آقا امام زمان و مقام عظمای ولایت و تمامی خدمتگزاران صدیق نظام مقدس اسلامی و خاصاً ریاست و اعضای خدوم شورای اسلامی شهر و سپاسگزاری از درگاه خداوند متعال بدلیل ارزانی داشتن فرصت خدمت به مردم نجیب و شریف شهر ارومیه و شاکر از این بابت که توفیق خدمت در نظامی برای اینجانب فراهم نمود که زعامت و امامت آن نظام با فرزند خلف فاطمه زهرا(س) می باشد و با آرزوی توفیق و سربلندی خادمین صادق نظام در دولت خدمتگزارو نمایندگان محترم مردم در شورای اسلامی شهر ،  دومین بودجه شهرداری ارومیه و سازمانهای وابسته در دولت یازدهم و دوره چهارم شورای اسلامی و در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با رقمی بالغ بر دوازه هزارو شصت و هفت میلیارد و هفتصدو نود میلیون ریال تقدیم می گردد ( بدون منظور نمودن سازمانها مبلغ یازده هزار و پانصد میلیارد ریال ) می باشد.

 

× ابتدائاً از تلاش بی وقفه و شبانه روزی همکاران اعم از معاونین ، مدیران ، کارمندان و کارگران در خانواده بزرگ شهرداری در به ثمر نشاندن پروژه های فاخر عمرانی ، فرهنگی ، خدماتی ، در راستای ارتقای شاخصه های مدیریت شهری که جز با هماهنگی و همدلی و تعامل اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مساعدت مقام عالی استان ، معاونین ایشان ، فرماندار محترم ، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاههای اجرائی و نظارتی حاصل نمی گردید تشکر و قدردانی می نمایم .

 

 

 چارچوب لایحه بودجه سال 94

 

-         سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری

-         اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز بلند مدت 20 ساله ، میان مدت 5 ساله  

-         سیاستهای کلان دولت تدبیر و امید ، تکالیف مندرج در قانون برنامه 5 ساله پنجم ، قانون گرایی ، خدمت به شهروندان، ارتقاء سلامت اداری ، بهبود شاخص های مدیریت شهری و نهایتاً به خاطر شرایط خاص ناشی از رکود مسکن ، رویکرد اصلی و شاخص چارچوب ، اقتصاد مقاومتی و انقباضی بودن لایحه بودجه می باشد .

-         ضمناً لایحه ارائه شده بر اساس نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم گردیده و چهره بودجه سال آتی
 توسعه ای و مطابق با برنامه های چشم انداز و در راستای تحقق شعار ارومیه کلانشهری سالم ، فرهنگی ،
دانش محور ( مجهز به فناوری نوین ) و با کیفیتی مبتنی بر فعالیتهای زیست محیطی ، فرهنگی با حمل نقل روان خواهد بود . همچنین ترکیب منابع بودجه پیشنهادی 60 % نقدی و 40 % غیر نقدی می باشد .

-         اولویتهای تنظیم بودجه پیشنهادی و راهبردهای اساسی آن

-         پیش بینی اعتبارات بودجه پیشنهادی به ترتیب هزینه های اجتناب ناپذیر شامل حقوق و مزایای کارکنان ، نگهداشت شهر ، دیون پیمانکاران ( نقدی و غیر نقدی )

-         مدیریت اثر بخش منابع موجود با اولویت بندی پروژه های سرمایه ای بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و تأمین اعتبار کامل پروژه های نیمه تمام

-         سیاستها و برنامه های اعلامی شورای محترم اسلامی شهر

-         اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای ، تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای و استقرار مدیریت هزینه

-         بهبود بکارگیری نظام یکپارچه و هوشمند فناوری اطلاعات بمنظور استقرار شهرداری الکترونیک

-         توجه به آموزشهای مهارتی کارکنان و ارتقاء سطح علمی  ونگاه ویژه به وضعیت رفاهی و معیشتی آنان

-         تنوع بخشی به ابزارهای مختلف مالی برای تأمین منابع و استفاده از ظرفیت ابزارهای مختلف مالی نوین اعم از انتشار اوراق مشارکت ، مشارکت مدنی ، اوراق صکوک و حمایت از طرحهای درآمد زا و سرمایه گذاری
 بخش خصوصی

 

 

سیاستهای اجرائی ، شاخصه ها و ویژگیهای مهم و جهت گیریهای غالب بودجه

-         سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که نمود عینی آن دفترچه لایحه عوارض و دستورالعمل ماده 32 آیین نامه مالی می باشد .

-         اجرای فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، هنری برای تعمیق ارزشهای اسلامی ، باورهای دینی و مذهبی و اعتلای معرفت دینی و توجه ویژه به فرهنگ ایثار و شهادت

-         احیاء بهسازی  نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاهی غیر رسمی و توجه ویژه به توسعه مناطق محروم در قالب پیوستهای پروژه های سرمایه گذاری

-         توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی و اجرای پروژه های فاخر بر اساس مطالعات عارضه سنجی ، ترافیکی و زیست محیطی

-         ادامه اجرای پروژه آب خام شهری و ارتقاء شاخص های محیط زیست شهری

-         استفاده از نیروهای کارآمد ، متخصص و با تجربه بدون توجه به گرایشهای سیاسی در تمام سطوح مدیریتی

-         تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم شهر و مقامات استانی و شهرستانی و سایر سازمانها و ادارات و استفاده از نکته نظرات و پیشنهادات مردمی

-         شفافیت و قابلیت اجرائی و تحقق پذیری آن

-         پیوستهای فرهنگی پروژه های کلان عمرانی و نگاه ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی

-         مناسب سازی محیط شهری برای معلولین جسمی و حرکتی

-         پیاده نمودن کامل سیبستم یکپارچه شهرسازی و صدور پرونه الکترونیکی تحت وب

-         تهیه نقشه بهنگام شهری و اجرای سیتم های اطلاعات مکانی (GIS)

-         مهندسی مجدد و اصلاح ساختار سازمانی با رعایت ماده 54 قانون شهرداری و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی و اجرای روشهای نوین مدیریتی و مهندسی ارزش

-         توسعه بازارهای هفتگی محلی

-         توسعه ورزش محلات و توجه به ورزش قهرمانی برای ایجاد انگیزه در ورزش محلات و ایجاد شور نشاط در جامعه با حفظ ارزشهای اسلامی

-         آموزشهای لازم بمنظور تربیت مدیران مسئولیت پذیر جهت تحقق شعار (شهروند مسئول مدیر پاسخگو )

-         جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز

-         توسعه ( افزایش ) سرانه فضای سبز در بافت فرسوده و مرکزی شهر

شاخص ترین پروژه های پیش بینی شده در بودجه که ان شاء الله در سال 94 به بهره برداری خواهند رسید .

-         پروژ ه های تقاطع های غیر همسطح آذربایجان ، زیرگذر مدرس ، روگذر امامت ، سه راهی سرو

-         احداث کمربند دوم شهر

-         شروع عملیات اجرایی ساختمان مرکزی شهرداری

-         مطالعات و عملیات اجرایی پروژه اجرای تراموا

-         ساحل سازی وساماندهی رودخانه شهر چایی

-         تهیه نقشه پایه شهر در مقیاس   و ایجاد مدیریت GIS شهرداری ارومیه

× در پایان لازم است به شرح ارقام لایحه  وترکیب منابع بودجه پیشنهادی سال 1394 بمبلغ 1150 میلیارد تومان شامل :  1/130 میلیارد تومان جاری و  9/1019 میلیارد تومان عمرانی ( 11 % جاری و 89  % عمرانی ) اشاره نمائیم .

 

× از کل بودجه عمرانی 9/1019 میلیارد تومان که در قالب 9 سرفصل و وظیفه عمرانی هزینه خواهد شد بیشترین ارقام هزینه کرد بشرح ذیل خواهد بود :

 

ردیف

برنامه

مبلغ

درصد

1

برنامه حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهری

مبلغ 1/501 میلیارد تومان

49% بودجه عمرانی

2

برنامه برنامه ریزی توسعه شهری

مبلغ 9/209 میلیارد تومان

21 % بودجه عمرانی

3

برنامه بهبود محیط شهری

3/101 میلیارد تومان

10% بودجه عمرانی

4

برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی

5/67 میلیارد تومان

6/6% بودجه عمرانی

5

برنامه ایجاد تأسیسات درآمد زا

8/43 میلیارد تومان

2/04 % بودجه عمرانی

6

برنامه هزینه های پیش بینی نشده

9/41 میلیارد تومان

1/04 % بودجه عمرانی

7

برنامه ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری

7/28 میلیارد تومان

7/02 % بودجه عمرانی

8

سایر برنامه ها شامل هدایت و دفع آبهای سطحی و ایجاد تأسیسات حفاظتی شهر ها

7/25 میلیارد تومان

4/2 % بودجه عمرانی

 

و کل بودجه جاری 1/130 میلیارد تومان که در 4 فصل ، پرسنلی ، اداری ، سرمایه ای ، انتقالی در قالب 20 ماده هزینه خواهد شد به ترتیب :

1-    هزینه پرسنلی 8/58 میلیارد تومان............................   45 % بودجه جاری

2-    هزینه انتقالی 5/51 میلیارد تومان ............................  40 % بودجه جاری

3-    هزینه اداری و سرمایه ای 8/19 میلیارد تومان ..........   15 % بودجه جاری

×افزایش کلی بودجه سال 94 نسبت به سال قبل 15 %

×افزایش بودجه جاری سال 94 نسبت به سال قبل 18 %

×افزایش بودجه عمرانی  سال 94 نسبت به سال قبل 14 %

ضمناً منابع درآمدی بشرح ذیل می باشد :

1-    مناطق  ---------------------------- 580 میلیارد تومان

2-    اداره املاک -------------------------290 میلیارد تومان

3-    اداره درآمدهای عمومی ----------------- 90 میلیارد تومان

4-    تسهیلات بانکی ---------------------- 150 میلیارد تومان

5-    کمکهای دولتی ---------------------- 40 میلیارد تومان

 

 

 امید واثق داریم که با توکّل بر خداوند متعال و در سایه الطاف و تفضّلات الهی و با همکاری و تلاش کلیه همکاران ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و کلیه مسئولین استانی و شهرستانی بودجه سال 94 شهرداری ارومیه تحقق یافته تا ضمن جلب رضایت شهروندان موجبات خشنودی خداوند متعال نیز فراهم آید . ( انشاء الله ) %

 

      با تشکر- محمد حضرت پور شهـردار ارومیـه  

 

 

 

 

 

تعداد نمایش ها (741)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
آمار بازدید
دی ان ان