« پیام بودجه سال 1395 شهرداری ارومیه »
با سلام ودرود به روح پیامبر عظیم الشأن اسلام ، ائمه اطهار ، شهداء ،صلحاء ، علماء و امام راحل و آرزوی سلامتی به وجود نازنین آقا امام زمان و مقام عظمای ولایت و تمامی خدمتگزاران صدیق نظام مقدس اسلامی ، خاصاً ریاست و اعضای خدوم شورای اسلامی شهر و شکرگذاری از درگاه خداوند متعال بدلیل ارزانی داشتن فرصت خدمت به مردم نجیب ، شریف و قدرشناس ارومیه و شاکر از اینکه توفیق خدمت در نظامی برای اینجانب فراهم شد که زعامت و ولایت آن نظام با فرزند خلف فاطمه زهرا (س) می باشد و با آرزوی توفیق و سربلندی خادمین صادق نظام در دولت خدمتگزار تدبیر و امید و نمایندگان محترم مردم شریف ارومیه در شورای اسلامی شهر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه : سومین بودجه شهرداری ارومیه و سازمانهای وابسته در دولت یازدهم و دوره چهارم شورای اسلامی شهر در سال دولت و ملت ( همدلی و هم زبانی ) با رقم معادل یازده هزارو پانصد میلیارد ریال و با احتساب بودجه سازمانها ؛ برابر دوازده هزار و ششصدو پنجاه میلیارد ریال و بصورت 60 % نقدی و 40 % غیر نقدی تقدیم مجلس می گردد ؛
نخست : از تلاش و زحمات بی وقفه و شبانه روزی همکاران در خانواده بزرگ شهرداری اعم از معاونین ، مدیران ، کارکنان و کارگران زحمت کش که در انجام پروژه های عمرانی ، فرهنگی ، خدماتی و در راستای بهبود شاخص های مدیریت شهری و آسایش و رفاه شهروندان محترم که جز با همبستگی و همدلی و تعامل اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مساعدت های همه جانبه مقام عالی استان ، معاونین ایشان ، فرماندار محترم و نمایندگان محترم مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل محترم دستگاههای اجرائی ، نظارتی و امنیتی ، فرماندهان محترم نیروهای نظامی و انتظامی حاصل نمی گردید ؛ صمیمانه تشکر می نمایم .
-یکی از شاخصه ها و ویژگیهای مهم و اساسی بودجه تقدیمی با توجه به رکود ساخت و ساز ( 58% نسبت به ساخت و سازهای سال 92 کاهش و نسبت به سال گذشته 20 % کاهش ) و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه انقباضی بودن آن بوده و با تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم گردیده است ( برابر بودجه سال 94 ) .
-الزامات استناد بالادستی شامل سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 ، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) ، سیاستهای کلان خدمت دولت تدبیر امید و برنامه ارائه شده توسط وزیر محترم کشور در حوزه شهرداری ، قانون گرایی و خدمت به شهروندان محترم و ارتقاء سلامت اداری ، چارچوب بودجه پیشنهادی را تشکیل می دهد . ضمناً انضباط مالی ، حضور بخش خصوصی در کنار مدیریت شهری و نهادینه کردن بودجه عملیاتی ، تقویت کارآمدی شهرداری برخی از الزامات بودجه خواهند بود .
× راهبردهای اساسی و سیاستهای اجرائی
- سیاستهای ابلاغی شورای محترم اسلامی شهر
- توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی
- فعالسازی کلیه امکانات و تأمین منابع مالی ( اعم از داخلی و فاینانس ) و سرمایه های انسانی و فرصتهای پساتحریم و پسا برجام و بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تجارت الکترونیک و ورود به حوزه های بازرگانی
- مشارکت و سرمایه گذاری حداکثری شهروندان در پروژه های اجرائی و جلب اعتماد شهروندان به پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری
- سیاستهای حفظ باغات که مطابق با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت بخشیدن به حفظ باغات و حریم شهر و گسترش فضای سبز و باز
- افزایش و تقویت منابع پایدار درآمد های شهری و تعادل بین مصارف و منابع
- اخذ مطالبات شهرداری از شهروندان ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) و دستگاههای اجرائی
- توجه ویژه به توسعه متوازن و مناطق کم برخوردار و احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیر رسمی
- نگاه ویژه در راستای بکارگیری نظام یکپارچه هوشمند سازی ( اعم از IT و شهرسازی ) برای بهبود خدمات رسانی به منظور ارتقای شاخصه های شهر و شهرداری الکترونیک
- توجه به ورزش محلات و با نگاه به ورزش قهرمانی برای ایجاد انگیزه در ورزش محلات و ایجاد شور و نشاط در جامعه با حفظ ارزشهای اسلامی
- توجه به آموزشهای مهارتی کارکنان و ارتقاء سطح علمی و نگاه ویژه به وضعیت رفاهی و معیشتی آنان
- اجرای فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی – هنری برای تعمیق ارزشهای اسلامی، باورهای دینی ، مذهبی و اعتلای معرفت دینی و توجه ویژه به فرهنگ ایثار و شهادت
- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تجهیز شهرداری به دستگاههای خدماتی مکانیزه
-ارتقاء شاخص های بهبود مدیریت شهری
-ادامه اجرای پروژه آب خام شهری و ارتقاء شاخص های محیط زیست شهری و تغییر الگوی کشت در فضاهای سبز و کاشت درختان در راستای کاهش مصرف آب
- تشکیل خزانه غیر نقد برای ایجاد وحدت رویه در تهاتر
×و اینک اولویت های بودجه :
- هزینه های اجتناب ناپذیر شهر ( حقوق و مزایای پرسنل ، کمک به سازمانها و هزینه های رفت و روب و نگهداشت شهر )
- بازپرداخت دیون به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی و بازپرداخت اقساط وام های دریافتی از بانک ها
-تکمیل پروژه های نیمه تمام با اولویت بندی طرح ها و پروژه ها
- نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
×شاخص ترین پروژه های پیش بینی شده در بودجه که انشااله در سال 95 به بهره برداری خواهد رسید
- پروژه تقاطع های غیرهمسطح آذربایجان ، زیر گذر مدرس – روگذر امامت
- احداث فاز اول کمربندی دوم شهر
- شروع عملیات اجرائی ساختمان مرکزی شهرداری
- شروع عملیات اجرائی پروژه تراموای شهری
-تکمیل عملیات ساحل سازی و ساماندهی رودخانه شهرچائی
- تکمیل مطالعات طرح تفصیلی ارومیه و تهیه نقشه پایه شهر در مقیاس یک درهزار و ایجاد مدیریت GIS شهرداری ارومیه
×ارقام لایحه و ترکیب منابع و معارف بودجه پیشنهادی سال 95 به مبلغ 11500 میلیارد ریال شامل 1368 میلیارد ریال (12% بودجه ) جاری و 10132 میلیارد ریال ( 88 % بودجه ) عمرانی از کل بودجه عمرانی 2/1013 میلیارد تومان که در قالب 9 سر فصل هزینه خواهد شد . بشرح ذیل خواهد بود .
جدول تخصیص اعتبارات عمرانی پیش بینی بودجه سال 1395
شرح برنامه های عمرانی | اعتبار مصوب | درصد سهم عمرانی |
حمل و بهبود عبور و مرور شهری | 000/410/084/5 | 18/50 ریال |
برنامه ریزی توسعه شهری | 000/930/780/1 | 58/17 ریال |
بهبود محیط شهری | 000/305/803 | 93/7 ریال |
برنامه ایجاد اماکن ورزشی ، فرهنگی | 000/715/807 | 97/7 ریال |
ایجاد تاسیسات درآمدزا | 000/700/413 | 08/4 ریال |
هزینه های پیش بینی نشده ودیون | 000/190/576 | 69/5 ریال |
ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات | 000/760/298 | 95/2 ریال |
هدایت و دفع آبهای سطحی | 000/500/310 | 06/3 ریال |
ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 000/340/56 | 56/0 ریال |
جمع کل برنامه های عمرانی | 000/850/131/10 | 100 |
- و کل بودجه جاری 8/136 میلیارد تومان که در 4 فصل ، پرسنلی ، اداری ، سرمایه ای ، انتقالی در قالب 20 ماده هزینه خواهد شد به ترتیب :
1-هزینه های پرسنلی 8/67 میلیارد تومان 5/49 % بودجه جاری
2-هزینه های انتقالی 6/45 میلیارد تومان 3/33 % بودجه جاری
3-هزینه های اداری و سرمایه ای 4/23 میلیارد تومان 2/17 % بودجه جاری
ضمناً منابع درآمدی بودجه و اعم از نقدی و غیرنقدی و سرمایه گذاری و مشارکت و.... بشرح ذیل خواهد بود .
1-مناطق 580 میلیارد تومان ( 370میلیارد تومان خود مناطق + 210 میلیارد تومان
سرمایه گذاری مشارکت)
2-اداره املاک 290 میلیارد تومان ( 250 میلیارد تومان اداره املاک + 40 میلیارد تومان
سرمایه گذاری مشارکت )
3-اداره درآمدهای عمومی 90 میلیارد تومان
4-تسهیلات بانکی 150 میلیارد تومان
5-کمکهای دولتی 40 میلیارد تومان
امیدوارم که با توکل بر پروردگار متعال و در سایه الطاف و تفضلات خداوندی و با همکاری و تلاش کلیه پرسنل ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و کلیه مسئولین استانی و شهرستانی بودجه سال 95 شهرداری ارومیه حتی الامکان تحقق یافته ، تا ضمن جلب رضایت شهروندان ، موجبات خشنودی خداوند متعال نیز فراهم آید .
( انشاء ا... )
با تشکر
محمد حضرت پور
شهردار ارومیه