:

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
اخبار و رویداد ها
«  پیام بودجه سال 1395 شهرداری ارومیه »

« پیام بودجه سال 1395 شهرداری ارومیه »

نویسنده: آقای نصیرپور/پنجشنبه, 29 بهمن,1394/دسته ها: اخبار

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

 

«  پیام بودجه سال 1395 شهرداری ارومیه »


با سلام  ودرود به روح پیامبر عظیم الشأن اسلام ، ائمه اطهار ، شهداء ،صلحاء ، علماء و امام راحل و آرزوی سلامتی به وجود نازنین آقا امام زمان و مقام عظمای ولایت و تمامی خدمتگزاران صدیق نظام مقدس اسلامی ، خاصاً ریاست و اعضای خدوم شورای اسلامی شهر و شکرگذاری از درگاه خداوند متعال بدلیل ارزانی داشتن فرصت خدمت به مردم نجیب ، شریف و قدرشناس ارومیه و شاکر از اینکه توفیق خدمت در نظامی برای اینجانب فراهم شد که زعامت و ولایت آن نظام با فرزند خلف فاطمه زهرا (س) می باشد و با آرزوی توفیق و سربلندی خادمین صادق نظام در دولت خدمتگزار تدبیر و امید و نمایندگان محترم مردم شریف ارومیه در شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه : سومین بودجه شهرداری ارومیه و سازمانهای وابسته در دولت یازدهم و دوره چهارم شورای اسلامی شهر در سال دولت و ملت ( همدلی  و هم زبانی ) با رقم معادل یازده هزارو پانصد میلیارد ریال و با احتساب بودجه سازمانها ؛ برابر دوازده هزار و ششصدو پنجاه میلیارد ریال و بصورت 60 % نقدی و 40 % غیر نقدی تقدیم مجلس می گردد ؛

نخست : از تلاش و زحمات بی وقفه و شبانه روزی همکاران در خانواده بزرگ شهرداری اعم از معاونین ، مدیران ، کارکنان و کارگران زحمت کش که در انجام پروژه های عمرانی ، فرهنگی ، خدماتی و در راستای بهبود شاخص های مدیریت شهری و آسایش و رفاه شهروندان محترم که جز با همبستگی و همدلی و تعامل اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مساعدت های همه جانبه مقام عالی استان ، معاونین ایشان ، فرماندار محترم و نمایندگان محترم مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل محترم دستگاههای اجرائی ، نظارتی و امنیتی ، فرماندهان محترم نیروهای نظامی و انتظامی حاصل نمی گردید ؛ صمیمانه تشکر می نمایم .

-یکی از شاخصه ها و ویژگیهای مهم و اساسی بودجه تقدیمی با توجه به رکود ساخت و ساز ( 58% نسبت به ساخت و سازهای سال 92 کاهش و نسبت به سال گذشته 20 % کاهش ) و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه انقباضی بودن آن بوده و با تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم گردیده است ( برابر بودجه سال 94 ) .

-الزامات استناد بالادستی شامل سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 ، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) ، سیاستهای کلان خدمت دولت تدبیر امید و برنامه ارائه شده توسط وزیر محترم کشور در حوزه شهرداری ، قانون گرایی و خدمت به شهروندان محترم و ارتقاء سلامت اداری ، چارچوب بودجه پیشنهادی را تشکیل می دهد . ضمناً انضباط مالی ، حضور بخش خصوصی در کنار مدیریت شهری و نهادینه کردن بودجه عملیاتی ، تقویت کارآمدی شهرداری برخی از الزامات بودجه خواهند بود .

× راهبردهای اساسی و سیاستهای اجرائی

-        سیاستهای ابلاغی شورای محترم اسلامی شهر

-        توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی

-        فعالسازی کلیه امکانات و تأمین منابع مالی ( اعم از داخلی و فاینانس ) و سرمایه های انسانی و فرصتهای پساتحریم و پسا برجام و بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تجارت الکترونیک و ورود به حوزه های بازرگانی

-        مشارکت و سرمایه گذاری حداکثری شهروندان در پروژه های اجرائی و جلب اعتماد شهروندان به پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری

-        سیاستهای حفظ باغات که مطابق با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت بخشیدن به حفظ باغات و حریم شهر و گسترش فضای سبز و باز

-        افزایش و تقویت منابع پایدار درآمد های شهری و تعادل بین مصارف و منابع

-        اخذ مطالبات شهرداری از شهروندان ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) و دستگاههای اجرائی

-        توجه ویژه به توسعه متوازن و مناطق کم برخوردار و احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیر رسمی

-        نگاه ویژه در راستای بکارگیری نظام یکپارچه هوشمند سازی ( اعم از IT  و شهرسازی ) برای بهبود خدمات رسانی به منظور ارتقای شاخصه های شهر و شهرداری الکترونیک

-        توجه به ورزش محلات و با نگاه به ورزش قهرمانی برای ایجاد انگیزه در ورزش محلات و ایجاد شور و نشاط در جامعه با حفظ ارزشهای اسلامی

-        توجه به آموزشهای مهارتی کارکنان و ارتقاء سطح علمی و نگاه ویژه به وضعیت رفاهی و معیشتی آنان

- اجرای فعالیتهای فرهنگی اجتماعی هنری برای تعمیق ارزشهای اسلامی، باورهای دینی ، مذهبی و اعتلای معرفت دینی و توجه ویژه به فرهنگ ایثار و شهادت

- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تجهیز شهرداری به دستگاههای خدماتی مکانیزه

-ارتقاء شاخص های بهبود مدیریت شهری

-ادامه اجرای پروژه آب خام شهری و ارتقاء شاخص های محیط زیست شهری و تغییر الگوی کشت در فضاهای سبز و کاشت درختان در راستای کاهش مصرف آب

- تشکیل خزانه غیر نقد برای ایجاد وحدت رویه در تهاتر

 ×و اینک اولویت های بودجه :

- هزینه های اجتناب ناپذیر شهر ( حقوق و مزایای پرسنل ، کمک به سازمانها و هزینه های رفت و روب و نگهداشت شهر )

- بازپرداخت دیون به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی و بازپرداخت اقساط وام های دریافتی از بانک ها

-تکمیل پروژه های نیمه تمام با اولویت بندی طرح ها و پروژه ها

- نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی

×شاخص ترین پروژه های پیش بینی شده در بودجه که انشااله در سال 95 به بهره برداری خواهد رسید

- پروژه تقاطع های غیرهمسطح آذربایجان ، زیر گذر مدرس روگذر امامت

- احداث فاز اول کمربندی دوم شهر

- شروع عملیات اجرائی ساختمان مرکزی شهرداری

- شروع عملیات اجرائی پروژه تراموای شهری

-تکمیل عملیات ساحل سازی و ساماندهی رودخانه شهرچائی

- تکمیل مطالعات طرح تفصیلی ارومیه و تهیه نقشه پایه شهر در مقیاس یک درهزار و ایجاد مدیریت GIS شهرداری ارومیه

×ارقام لایحه و ترکیب منابع و معارف بودجه پیشنهادی سال 95 به مبلغ 11500 میلیارد ریال شامل 1368  میلیارد ریال (12% بودجه ) جاری و 10132 میلیارد ریال ( 88 % بودجه ) عمرانی از کل بودجه عمرانی 2/1013 میلیارد تومان که در قالب 9 سر فصل هزینه خواهد شد . بشرح ذیل خواهد بود .

 

جدول تخصیص اعتبارات عمرانی پیش بینی بودجه سال 1395

شرح برنامه های عمرانی

اعتبار مصوب

درصد سهم عمرانی

حمل و بهبود عبور و مرور شهری

000/410/084/5

18/50 ریال

برنامه ریزی توسعه شهری

000/930/780/1

58/17 ریال

بهبود محیط شهری

000/305/803

93/7 ریال

برنامه ایجاد اماکن ورزشی ، فرهنگی

000/715/807

97/7 ریال

ایجاد تاسیسات درآمدزا

000/700/413

08/4 ریال

هزینه های پیش بینی نشده ودیون

000/190/576

69/5 ریال

ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات

000/760/298

95/2 ریال

هدایت و دفع آبهای سطحی

000/500/310

06/3 ریال

ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

000/340/56

56/0 ریال

جمع کل برنامه های عمرانی

000/850/131/10

100

 

 

 

 

 

 

- و کل بودجه جاری 8/136 میلیارد تومان که در 4 فصل ، پرسنلی ، اداری ، سرمایه ای ، انتقالی در قالب 20 ماده هزینه خواهد شد به ترتیب :

1-هزینه های پرسنلی 8/67 میلیارد تومان                           5/49 % بودجه جاری

2-هزینه های انتقالی 6/45 میلیارد تومان                            3/33 % بودجه جاری

3-هزینه های اداری و سرمایه ای 4/23 میلیارد تومان       2/17 % بودجه جاری

 

ضمناً منابع درآمدی بودجه و اعم از نقدی و غیرنقدی و سرمایه گذاری و مشارکت و.... بشرح ذیل خواهد بود .

1-مناطق 580 میلیارد تومان ( 370میلیارد تومان خود مناطق + 210 میلیارد  تومان
سرمایه گذاری مشارکت)

2-اداره املاک 290 میلیارد تومان ( 250 میلیارد تومان اداره املاک + 40 میلیارد تومان
سرمایه گذاری مشارکت )

3-اداره درآمدهای عمومی                                     90 میلیارد تومان

4-تسهیلات بانکی                                                    150 میلیارد تومان

5-کمکهای دولتی                                                   40 میلیارد تومان

امیدوارم که با توکل بر پروردگار متعال و در سایه الطاف و تفضلات خداوندی و با همکاری و تلاش کلیه پرسنل ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و کلیه مسئولین استانی و شهرستانی بودجه سال 95 شهرداری ارومیه حتی الامکان تحقق یافته ، تا ضمن جلب رضایت شهروندان ، موجبات خشنودی خداوند متعال نیز فراهم آید .

( انشاء ا... )        

 

                                                                                                                  با تشکر

                                                                                                   محمد حضرت پور

                                                                                                شهردار ارومیه

تعداد نمایش ها (450)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
آمار بازدید
دی ان ان